我企业主营是从事瓷砖生产销售,去年12月份向其他企业出借200万。我入账是 借:其他应收款 200万 贷:银行存款 现收到这笔还款,别收到3万多的利息,这笔利息如何入账:借:银行存款 贷:其他业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 这样入账对吗?还有这笔利息收入 要要开具什么类目的发票?
建圭
于2021-03-30 14:19 发布 471次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2021-03-30 14:22
是的,这个是开贷款服务,利息收入,
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您好对的,是这个意思的
2023-04-19 10:50:10

你好!你的问题是什么呢
2019-06-27 15:26:17

同学,你好
你具体是想问什么呢?
2021-04-30 13:15:49

当上交上月应交未交增值税 借:应交税费—未交增值税 贷:;银行存款 但是,我平常做的时候,都是借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款
按这个操作账目更清晰,
也可以做成
借:应交税费—应交增值税(已交税金)贷:银行存款
2017-07-03 13:21:12

小规模 没有应交增值税明细科目 但是软件预先设置了 我的建议是 收入时候计入应交税费应交增值税销项 缴纳时候计入应交税费应交增值税已交税金
2015-12-23 11:29:47
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