老师,我们去年已经进行预提费用了,但是今年业务招待费就是餐饮费的发票进来了,当初预提是放在管理费用—预提里面,发现去年的话业务招待费已经福利费还有余额可以入不用进行企业所得税调增,那我要怎么进行增加去年业务招待费的余额
明明还是个小菇凉
于2021-03-29 11:55 发布 2055次浏览
- 送心意
东老师
职称: 中级会计师,税务师
2021-03-29 11:58
您好,没太明白您的意思呢
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是的,这个是看明细不是看的一级科目
2019-05-17 16:11:41

你好,是的
企业发生的与其生产、经营业务有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰
2018-02-01 10:38:13

包括,这个是看明细科目招待费,不管你们一级科目做那个
2020-06-18 13:21:57

你好是的只可以扣除一部分, 不得超过营业收入的千分之五
2019-08-27 11:21:15

您好,没太明白您的意思呢
2021-03-29 11:58:09
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