送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2021-03-27 09:58

你好这个是算材料下面,不是分开,这个是混合销售, 开一起,这个运费是摊销到材料下面去开出

00 追问

2021-03-27 09:59

同上问题,我们是采购方。别人供应商怎么开票对我们有利?

maize老师 解答

2021-03-27 10:07

开这个材料肯定有利 ,你可以按13% 抵扣,要是专票话,

00 追问

2021-03-27 10:08

同上问题,那就是把运费加到材料单价里面去吗?我们是一般纳税人。

maize老师 解答

2021-03-27 10:13

是的,加进去这个,加材料单价

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相关问题讨论
对于货代垫付的运保费,如果货代开票时将海运费和运保费都开给了公司,导致多开的发票,需要进行如下的账务处理: 1.首先,需要检查发票的金额是否正确,并与货代进行沟通,确认多开部分的金额和原因。 2.如果确认是多开的部分,那么需要将多开的金额从货代的应收账款中扣除,并调整相应的会计科目。具体来说,需要将多开的金额从“应收账款”科目中冲减,并将多开的金额计入“营业外收入”或“其他业务收入”科目。 3.同时,还需要在账务处理中记录好相应的凭证和附件,以便日后审计和查账。
2024-02-03 18:43:10
你好,可以这么做的。
2021-01-04 20:06:17
你好同学,挂在鹰复印保费后面,再冲减的。
2021-02-01 18:40:03
运输费,跟货运费实际是差不多的
2020-04-04 19:20:03
同学你好 这个要按照发票的金额来
2022-11-11 10:33:55
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