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最是书香
于2021-03-24 13:47 发布 382次浏览
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2021-03-24 13:49
你好是申报少申报吗,实际销售出去?需要去更正申报,补12月账上反结账,借银行 贷主营业务收入 应交增值税
最是书香 追问
2021-03-24 13:54
当时记录是未开票收入 申报的呢
maize老师 解答
2021-03-24 14:01
申报去更正申报,改12月,
你申报未开发票这个是不是少填写一个需要去更正12月的申报。
2021-03-24 14:02
你不想更正,就当现在收入做了,12月做借银行 贷应收,现在做,借应收贷主营业务收入 应交增值税,
正规处理,你销售是需要去更正申报12月,做账12月 借银行 贷主营业务收入 应交增值税,
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maize老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
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最是书香 追问
2021-03-24 13:54
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