- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2021-03-23 11:11
你好 ,这个可以这么做,可以,这个对应这个费用发生是几时,要是这个本月,也可以先计提挂着费用 冲其他应收 后续有差额冲掉这个分录,按发票做
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你好1. 是的。需要增加账户来区分下 ; 你总公司 一起统一做账就不用走其他应收款
2022-03-28 10:41:50

你好 交社保时
借其他应收款
贷银行
发工资时
借应付职工薪酬
借其他应收款
贷银行
2022-02-13 17:54:11

你好!其他应付款
2016-10-27 09:16:03

内账 可设银行存款-某某银行(后四位尾数)
2022-04-13 17:32:51

你好,可以的,就是通过其他应收款科目核算的
2017-11-22 18:09:16
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