开票加13个点,是5181乘以1.13这样计算吗 问
是的,就是那样计算的 答
找宋老师,有问题请教 问
你好,您有什么问题呢 答
@董老师,我刚看了一个6月7月8月差不多都在0.8%左 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
您好~咨询下:采购业务,对方冲红了20万发票,又重开21 问
你好之前做了成本费用的吗 答
请问下老师,如果使用的是转账支票付款的,那么付款 问
给转账支票后,就可以盖了 答

老师,别的公司还我们借款还多了5万,怎么做分录?其他应收款要换成其他应付款吗?谢谢!
答: 你好,以后这个钱需要退回吗?如果是借银行还款,贷其他应收款 还是挂着其他应收款就可以的,只不过是在贷方有余额,表示你们单位欠了人家的。
1.公司收到货款分录做:借:银行 贷:其他应收款-A公司。这条分录是正确的吗?还是做其他应付款-A公司?2.公司退回货款分录怎样做:根据上一条的分录做冲减
答: 你好,同学,如果是收到销售货物款,应计入应收账款;货款以外的计入其他应收或其他应付。退回时做相反分录即可。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
其他应付款也可以换成其他应收款把 我感觉还是习惯用其他应收款
答: 您好,代缴的社保可以挂到其他应收款的
不设置“其他应收款”,只“其他应付款”,那账务处理应该如何?比如原,借“其他应收款”100元,现在如何用“其他应付款”记录。原,贷其他应收款100元,现在如何用“其他应付款”记录。
老师,你好!本来有其他应收款3000元,但是系统没有这个客户的其他应收款款科目,之前就建:有其他应付款,那其他应收款增加3000元,是如何记到其他应付款的科目中啊?
老师,我们有两个科目 : 其他应收款-A公司,其他应付款-A公司。我现在想把其他应收余额转到其他应付,这个分录应该怎么做啊?


二姐 追问
2021-03-23 09:18
朴老师 解答
2021-03-23 09:29