老师 请问小规模纳税人 500无票收入的账目怎么 问
你好,直接用百分之一价税分离就行 答
我想问,公司挂靠在甲公司下,对甲公司开了发票,为什 问
你好,那你给他的发票他全部都能抵扣了吗? 答
老师 因为留抵退税后未及时调整进项税额转出所 问
尊敬的XX税务局: 我公司于XXXX年XX月XX日进行了增值税留抵退税,退税金额为XXXX元。由于我司财务人员在操作过程中的疏忽,未能及时对进项税额进行相应的转出调整,导致在随后的申报期内多缴税款XXXX元。我们深刻认识到此次失误的严重性,并对由此给税务机关带来的不便表示诚挚的歉意。目前,我们已加强内部管理,重新培训了相关财务人员,并修订了财务操作流程,以避免类似情况再次发生。为纠正上述错误,我们请求税务机关批准我司将此次多缴的税款用于抵减下一申报期的应缴税款。我们承诺将严格按照税法规定,及时、准确地完成税务申报和缴纳工作。感谢税务机关对我司工作的理解与支持。若需进一步了解情况或提供补充材料,请通过以下联系方式与我司财务部门联系。 联系人:XX 联系电话:XXXXXXXXXXX 盖章 答
老师,小规模季度收入超过三十万就要交税嘛 问
是的,就是那样子的 答
这扣除怎么理解这个题 不理解 问
你好 未投入使用的机器不折旧的哈 答
研发支出—费用化的支出已经转入管理费用—研发费用,还能从管理费用—研发费用内再转到原材料或者生产成本里吗?
答: 你好,不能的,这个是不能的
研发支出-费用化支出累计发生额一定等于管理费用-研发费用的理解发生额吗 (研发支出费用化支出期末会结转到管理费用-研发费用里面)
答: 你好!是的。账上这2个就是一致
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,我想问,我企业发生了研发活动(研发一项APP),但是因为之前不懂政策,今年1-9月的账,把研发活动发生的费用都记在了生产成本、管理费用里。然后我听课(解读高新财税那节课),老师讲:有研发活动,没有研发科目(没有正确归集研发费用),是不能享受研发费用加计扣除的。我想问,如果我把之前的账给红冲了,把费用都记在研发支出里,这样解决,还能享受研发费用加计扣除吗?
答: 你好 你不用冲红,你直接调整到研发费用就可以
锦鲤 追问
2021-03-11 15:43
锦鲤 追问
2021-03-11 16:17
冉老师 解答
2021-03-11 16:51