老师我目前手上有我们公司四套账,我们公司有四个项目,目前都没有期初余额,到是所产生的费用都是老板的乱其八糟卡支付的,搞不清是银行还是现金付的了,我怎么操作?贷方计入其他应收款挂老板名字?然后我们老板现在分别办了4张卡是4个项目的,我这边怎么操作呢?

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于2016-10-26 16:45 发布 870次浏览
- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
2016-10-26 17:09
我做的是内账
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您的分录正确,还需要编制如下分录:
借:营业外支出 1000
贷:其他应收款 1000
2017-12-16 14:10:57
你好 借 应缴财政专户款
2019-06-13 14:16:28
这个同事的社保钱数你应该做其他应收款
2018-08-07 17:37:38
你好,这个可以发工资用,别的没有了
2019-11-05 16:34:30
你好,可以这样处理
2017-08-12 14:26:36
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