送心意

meizi老师

职称中级会计师

2021-03-10 15:37

你好    是的,你做红字分录吧。  不做相反 我怕你系统识别不了      。么有跨年直接在12月里面去处理就行了。    

梓馨 追问

2021-03-10 15:49

不跨年也是要通过以前年度损益科目么

meizi老师 解答

2021-03-10 15:50

你好 不跨年就不用的  

梓馨 追问

2021-03-10 16:00

不跨年直接做红字分录就行了是么

梓馨 追问

2021-03-10 16:02

跨年的话要通过以前年度损益调整,那不通过营业外收入科目了么

meizi老师 解答

2021-03-10 16:03

你好  是的。 直接做红字 。是的 

梓馨 追问

2021-03-10 16:12

红冲之后就要做正确的分录,那正确的分录是直接冲减管理费用么

meizi老师 解答

2021-03-10 16:21

 你好 是的。 没有跨年直接红冲哈  

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相关问题讨论
你好 找下你的软件售后帮你看看 这个反结账的不对 你应该弄错了
2019-07-23 15:41:20
选第2个选项,改完要重新结账的
2019-11-28 16:49:23
点开总账,在最下面有个期末点开期末有个结账,之后把你要反结账的月份点上 ,按ctrl+shift+F6 就行,会出来一个管理员口令,那个没有默认的点确认就行,就能反结账了。 反记账操作流程图:对账(Ctrl+H)恢复记账前状态激活——凭证——恢复记账前状态 。 反审核操作流程图:审核凭证(取消审核)——取消签字(成批取消签字) 。
2019-02-15 12:44:02
您好,先反结帐就可以了
2020-04-12 11:56:05
你好,同学。你反结转后,再正常结转 就是了
2019-10-23 21:25:21
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