- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2021-03-09 15:18
你好
对 可以这样处理的
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你好,是的,用对方开回来的负数红字发票入账
2020-05-29 15:19:16

您好
当月给别人开了红字信息表,应该要当月做红字发票入账
2019-10-15 14:50:32

你好,需要把之前未作废的发票做正常分录,然后红字发票做相反分录处理
2019-09-03 11:00:37

在这个月补入账了
2017-03-31 16:20:22

按发票金额,冲减收入和增值税金额,借:应收账款 红字 贷:主营业务收入 红字 应交税费—应交增值税—销项税 红字
2018-10-12 19:42:31
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