送心意

meizi老师

职称中级会计师

2021-03-09 14:41

你好    借银行存款贷主营业务收入  应交税费-应交增值税 借主营业务成本贷应付职工薪酬 -工资

无线 追问

2021-03-09 14:43

您做的这笔借主营业务成本贷应付职工薪酬 -工资,是结转劳务成本吗

meizi老师 解答

2021-03-09 14:48

 你好    是的。 就是你们人工的工资。  如果有  领用配件还要结转配件的成本  

无线 追问

2021-03-09 15:01

但是公司每个月都有固定的工资,然后这个月已经做了发放工资和计提工资了,那我还要像你说的结转成本吗

meizi老师 解答

2021-03-09 15:04

你好   是的  就直接做 分录 转  

无线 追问

2021-03-09 15:20

在原本发放工资和计提工资的基础上在做一笔结转成本的分录,借主营业务成本,贷应付职工薪酬-工资吗

meizi老师 解答

2021-03-09 15:24

你好    直接做成本去。 这个工资    维修费的人员工资就是成本  

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