送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2021-03-09 10:30

借原材料 -0.01 贷应付账款-0.01

逐光 追问

2021-03-09 10:42

汪老师,您好!我刚才没有表达清楚,发票来到时和入库单一同入账,之前收到货物没有入账,差这一分钱怎么做账才能和明细一致?会计分录怎么做?谢谢老师!

maize老师 解答

2021-03-09 10:49

没有做账,你这个对应按发票做就可以,借原材料5635 贷应付账款,5635

上传图片  
相关问题讨论
库管只管数量,不管单价,单价是财务负责任
2020-03-20 08:56:12
如果还没有收到发票,就不用处理
2019-07-03 16:21:45
你好 你们收到了发票没有收到了就可以红冲了 或者确实确定收不到发票了也把它冲掉了 做原材料里面去
2019-07-03 16:18:43
这个3995吨是已经扣除损耗后实际入库的数量。您的列式是不对的,要除以3995吨。
2019-04-15 17:07:36
这个看你们单位,这个是可以不写这个
2020-03-26 09:09:34
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...