送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-03-07 10:12

你好
工资
借管理费用工资贷应付职工薪酬
借应付职工薪酬贷库存现金,应交税费

默默的玉米 追问

2021-03-07 10:17

我已经把这些奖金和工资表一起做了申报了税。但是我没单独算这些奖金有多少税呢。我是直接按照部门做工资,贷应付职工薪酬吗?

郭老师 解答

2021-03-07 10:17

和工资一块,个税也在工资做了现在就不需要做应交税费

默默的玉米 追问

2021-03-07 10:21

直接做一次工资,贷应交税费吗

郭老师 解答

2021-03-07 10:22

借管理费用工资贷应付职工薪酬。

郭老师 解答

2021-03-07 10:22

你之前不是没有计提吗

默默的玉米 追问

2021-03-07 10:28

没有计提。现在是这样,1月我取现4万,去包红包,年会发奖金。现在我做到这笔。我从公户取现4万,用于发奖金。我是做工资吗?还是做其他应收款,然后做工资表统一做。发放冲其他应收款啊

郭老师 解答

2021-03-07 10:30

每个人都有的
还是抽奖性质的

郭老师 解答

2021-03-07 10:30

取现金借库存现金贷银行存款
发的时候贷库存现金

默默的玉米 追问

2021-03-07 10:31

一共有两种性质
1.几乎每个人都有的工发40000
2.抽奖性质的金额10000
这两笔钱我都是先提出现金的,
我现在应该怎么做分录啊?

郭老师 解答

2021-03-07 10:36

第一个借管理费用工资
贷应付职工薪酬
借应付职工薪酬
贷库存现金

第二个借管理费用福利费
贷应付职工薪酬
借应付职工薪酬
贷库存现金

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相关问题讨论
您好,是的,这样处理是正确的。
2021-11-11 18:28:54
还有销售费用的福利费
2022-04-13 22:05:27
先计提: 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 再支付 借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款等
2019-02-14 16:26:25
你好,是这样处理 借;管理费用—福利费 , 贷;应付职工薪酬-福利费 借;应付职工薪酬-福利费 , 贷;银行存款等科目
2019-07-25 10:35:22
您好!先做借:管理费用,贷:应付职工薪酬,然后再做,借应付职工薪酬 贷:现金。
2016-07-15 10:58:45
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