你好,老师,业务发生在11月,开票在11月,系统里做账做到了12月,凭证生成在12月,能否将12月的这部分凭证放到11月的凭证里来,将发票附件放在后面

哭泣的春天
于2021-03-06 15:05 发布 1104次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
相关问题讨论
你好
按发票日期做账可以 11月没有票时可以暂估 收到票红冲暂估 再按发票入账
2021-03-06 15:06:21
没有发生业务,每月也需要结账处理。
2018-02-28 11:37:52
您好,可以的,正常是用发票复印件做账
2020-07-30 14:31:00
你好!你用的什么软件?二月建账,选择开始会计期间是哪个?建议你用1月31日进入账套,试一下!
2018-04-04 22:27:49
借;待摊费用等科目 贷;预付账款
2016-09-19 09:20:48
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