- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论

你好,不用做结转的分录
2016-10-20 20:47:10

每年终了,一定要将应交税金--应交增值税科目的下级明细全部结清,只保留余额(如果有的话),不然下年度会造成发生额不正确。
结转进项税额:
借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税
贷:应交税费——应交增值税(进项)
结转销项税额:
借:应交税费——应交增值税(销项)
贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税
根据“应交税费——应交增值税——转出未交增值税”科目差值,转入“应交税费——未交增值税”科目借或贷。若“应交税费——未交增值税”科目借方有余额为有留的进项税;若贷方有余额,则为应交的税费。在下月缴纳时:
借:应交税费——未交增值税
贷:银行存款
2017-01-15 18:01:17

您好,就是为了明确看到本月应该交的增值税额,并清理增值税明细科目余额。
2016-10-24 20:47:53

你好,能把转出的发过来看一下?
2016-06-23 07:54:04

在年底必须要结平各明细科目,所以要结转增值税各明细科目
2016-12-26 16:00:14
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息