跟下游签订采购合同,下游付款,公司开具货品专用发票。但是下游不提货,后期实际提货可能是其他货品的货物。公司根据实际提货货品跟上游供货商对接,确认收入结算成本都按照上游供货商实际提供的货物品类来做账。这种操作方式属于虚开发票吗?另外是否含有其他风险。谢谢
一抹新绿22
于2021-03-05 15:07 发布 1025次浏览
- 送心意
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2021-03-05 15:09
您好,向谁付款从谁收发票即可,否则容易被认为虚开发票
相关问题讨论

是的,你直接填写进项转出的金额就可以的
2023-08-02 16:30:59

您好同学正常的话,你虚开发票,相当于你没有发生这个销售业务,然后你开了,你是这种情况对吧?如果这种情况的话,你需要去开红字发票,把你之前开出去的发票给红冲掉。
2022-05-23 09:49:24

你好!是的。就是与实际不符,又开了,就属于虚开
2022-04-02 10:23:51

同学您好,如提交材料属实,公司没有故意,一般不会影响的
2022-03-22 09:29:30

虚开发票的行为包括:
①为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票。
②让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票。
③介绍他人开具与实际经营业务情况不符的发票。
2021-12-02 08:45:04
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