老师,上个月入了一个木门的固定资产22000,这个月发现金额错了应该是20000,于是在固定资产模块进行了原值减少2000的操作,1.这样操作对吗?2.账务处理怎么做?
出发
于2021-03-02 11:04 发布 656次浏览
- 送心意
钱多多老师
职称: 注册会计师
2021-03-02 11:05
你好,同学。你按照入账科目冲红2000即可,多提的折旧也冲红。
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就是下图
2016-12-05 10:30:42

现在设置成1月,17年的反结不了
2018-05-09 12:20:34

你好,快帐问题可以咨询客服老师,他们可以帮助指导操作
2020-07-12 17:36:01

你好,你是什么财务软件
2019-05-29 08:47:41

你好,看你是否需要启用这个模块核算固定资产业务了
2017-10-17 09:34:40
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