送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2021-02-28 07:07

您好
营改增是原来缴纳营业税的改为缴纳增值税

yiyi 追问

2021-02-28 10:35

是增值部分交税是吗?比如说100块钱的产品,然后卖120块钱,只交20块钱的增值税就可以了是吧?增值税那20块钱是按几个点来交?有分什么行业吗?

yiyi 追问

2021-02-28 10:37

成本需要发票来证明吗?还是怎么操作啊?还是把所有的嗯,材料费,然后劳务费还有管理费,这些都可以算到成本里面去是吧?然后再增值的部分,再交增值税是吗?

bamboo老师 解答

2021-02-28 11:09

是增值部分交税
比如说100块钱的产品,然后卖120块钱,只交20块钱的增值税就可以  
增值税那20块钱是根据一般纳税人或者小规模纳税人身份不同 出售的产品不同 税率不同

bamboo老师 解答

2021-02-28 11:10

请问单位是查账征收还是核定征收

yiyi 追问

2021-02-28 13:52

查账征收

bamboo老师 解答

2021-02-28 13:52

查账征收要确定发票才可以计入成本费用 不然企业所得税前不能扣除

yiyi 追问

2021-02-28 13:55

老师好,如果是核定征收呢?我想问一下,我去税务局申请了核定征收,那公转私就可以了是吧?私人没有发票转给私人的可以吗?

bamboo老师 解答

2021-02-28 14:02

税务局申请了核定征收  公转私就可以  私人没有发票转给私人的可以的 

yiyi 追问

2021-02-28 16:56

好的谢谢老师,新企业,什么时候去核定征收

bamboo老师 解答

2021-02-28 17:02

税务报道的时候就申请核定征收啊

yiyi 追问

2021-02-28 17:35

好的,谢谢甘老师

bamboo老师 解答

2021-02-28 17:35

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

yiyi 追问

2021-02-28 17:50

感谢老师,可以加你微信吗?

bamboo老师 解答

2021-02-28 18:14

实在抱歉 学堂不允许我们私下跟学员联系 对不起

yiyi 追问

2021-02-28 19:11

好的,明白,谢谢老师,老师,我还有一个问题想问一下,营改增是不是比如说进票项是三个点,三个点可以抵扣,抵扣之后再按增值的那个税来交吗

bamboo老师 解答

2021-02-28 19:20

是的 这样理解正确的

yiyi 追问

2021-02-28 19:57

老师,是不是只要是进项票都是可以做成本来抵扣是吗?嗯,比如说我现在二月份,我去年12月份的票没有抵扣的,我现在拿来抵扣,这样可以算成本吗?

bamboo老师 解答

2021-02-28 19:57

专票的话 现在没有抵扣期限了 是您说的这样操作可以的

yiyi 追问

2021-02-28 20:07

好的谢谢甘老师

bamboo老师 解答

2021-02-28 20:08

不客气哈 欢迎有疑问继续提问

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2023-09-17 20:03:17
你好!这个都8年前了。营改增本身没有什么优惠。而且这个要看具体情况。
2024-06-17 21:39:26
 同学你好  应该按9%,因为前边已提到是一般计税
2022-11-16 11:31:09
同学你好 很高兴为你解答 你说的要是增值税的话 营改增之前 不允许抵扣,营业税 营改增以后 直接收费的金融服务可以丢进项税
2022-05-14 14:49:38
营业税改增值税,简称营改增,是指以前缴纳营业税的应税项目改成缴纳增值税。增值税就是对于产品或者服务的增值部分纳税,减少了重复纳税的环节,简单说一个产品100元生产者销售时已经缴纳了相应的税金,购买者再次销售时卖出150元,那么他买来的时候100元相应的税金可以抵减,购买者只需要对增值的50元计算缴纳相应的税金,同样营改增就是对以前交营业税的项目比如提供的服务也采取增值部分纳税的原则计税。
2022-01-07 14:08:42
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