金蝶专业版 采购入库单,有客供材料,这种生成发票后下推生成凭证,应付金额怎么调减(客供材料是客户付款,厂家直送我司)。可以直接在发票里面删除客供材料部分吗?,会不会影响月底结账。 另外有供应商直接抹去零头的应付款,可以在生成采购发票的时候修改金额,去掉零头吗?
陈为
于2021-02-26 15:06 发布 1101次浏览
- 送心意
bullet 老师
职称: 初级会计师,中级会计师,税务师,审计师,CMA
2021-02-26 16:10
同学你好,关于系统走单据的,像客供料的,建议走其它入库单据,因为不需要考虑价格,所以它的单据不能像正常采购入库一样,(系统在上线时,关于单据走的流程,你们应该都沟通过吧。)
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你好,已经红种完了,就不能撤销。
2022-07-22 15:18:36

学员您好,您的问题具体是什么?有截图吗?
2022-05-07 18:28:37

采购的什么产品,为什么没有发票
2018-09-06 09:20:53

你好,其实都属于,就看你对这个冲账发票怎么理解
2016-05-27 09:26:12

你好同学,要核对一下发票抬头是否与合同一致,金额是否与付款金额相符,货物名称数量单价是否与合同或结算单一致
2021-11-13 11:38:41
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2021-02-26 18:27
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2021-02-26 18:32