我公司代加工一批材料,收取加工费0.09元 原来账务做的是,借:原材料 贷:应付账款 加工好给对方的是, 借:应付账款 贷:主营业务收入 结转成本的是, 借:主营业成本 贷:库存商品--产成品 给对方开票加工费的时候是, 借:应收账款--该公司 贷:其他业务收入不提成本 收到对方付加工费的时候,借:银行存款 贷:应收账款--该公司 这样下账的话,对吗?如果是错误的怎么调整?
昏睡的树叶
于2016-10-20 10:43 发布 1234次浏览
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
昏睡的树叶 追问
2016-10-20 10:50
邹老师 解答
2016-10-20 10:44
邹老师 解答
2016-10-20 10:50