请问老师,应收帐款的单位名称搞错了,现在需要调整过来,做调整分录的时候,是直接: 借应收帐款-B公司 贷 应收账款-A公司呢?还是先冲销之前的分录,再重新做分录?

染筝
于2021-02-19 15:39 发布 1111次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2021-02-19 15:39
您好
请问原来在借方还是贷方的
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首先,应收账款3月底是要按照3月31日的汇率折算的
借:银行 4.1汇率 (银行买价)
汇兑损益
贷:银行存款外币(人民币中间价)
借:外币银行存款 收款日汇率
汇兑损益
贷:应收账款
2020-04-25 16:15:39
借其他应收款贷应收账款
2019-09-22 09:20:25
可以计入坏账损失的的
2019-07-11 14:05:39
您好
应收账款有暂估入账的么?
2019-11-28 15:57:17
如果这个应收账款金额不是很大,且你公司不是上市公司,完全可以这样处理。
2019-07-01 20:00:46
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染筝 追问
2021-02-19 15:42
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2021-02-19 15:44
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2021-02-19 15:46
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