送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-02-08 11:21

你要摊销的话不能做工资
做其他应收款

小欧 追问

2021-02-08 11:23

预提了30万,今年的分录怎么做

郭老师 解答

2021-02-08 11:24

你好,去年是借管理费用贷应付职工薪酬吗?

小欧 追问

2021-02-08 11:30

年终奖跨年个税怎么处理

小欧 追问

2021-02-08 11:30

是的老师

郭老师 解答

2021-02-08 11:31

如果你申报10万,借应付职工薪酬贷,银行存款10万,其他的借其他应收款贷,银行存款。

郭老师 解答

2021-02-08 11:32

借应付职工薪酬贷应交税费银行存款
借应交税费贷银行存款。

小欧 追问

2021-02-08 11:42

以后摊销分录

郭老师 解答

2021-02-08 11:44

借应付职工薪酬贷其他应收款

小欧 追问

2021-02-08 12:01

好的,谢谢老师

郭老师 解答

2021-02-08 12:07

不用客气
工作愉快

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相关问题讨论
你好,根据使用部门,你是需要摊销是吧?借管理费用,贷长期待摊费用
2023-08-31 16:12:07
同学你好 这个需要的
2022-06-15 10:55:28
你好   摊销费用按完工次月开始摊销
2021-08-18 09:21:38
你好是不是申报汇算清缴?按累计发生额借方的数
2021-05-18 09:26:32
因为这个是到期才付款。就是正常每个月计入管理费用就行。
2023-08-02 09:17:44
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