我们员工总共两人常年在别人食堂吃饭,对方公司食堂年结9600元/年,我们打给对方。但是只能给我们开具收据,不开发票。这样我这边就不能税前扣除。这里我想这样处理。让他们两个自己打给对方公司。然后那对方的收据过来报账。然后我把这个做到这两个员工工资里面去。然后申报个税。可以这样操作么。有么有更好的方法?

小白
于2021-02-05 16:00 发布 813次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2021-02-05 16:02
同学你好
可以这样操作的
相关问题讨论
这个税就是在个税申报系统里面添加人员信息申报。
2022-02-23 11:41:11
您好,是的啊,先录入,明年1月申报,或者你在申报前录入也可以
2019-12-20 11:07:46
你好,这个直接是不可以税前扣除就可以了,因为这个是属于福利费的。但是你作为工资薪金合并起来一起申报更合适的,这样做的话就可以税前扣除了
2022-03-16 21:22:40
你好,公司的小额零星支出,对方是个人500元以以下,不需要给对方申报个税
2021-07-07 21:15:45
补充的 不能抵扣个税的,
2019-09-10 11:31:26
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