老师:公司采购工程材料,协议是本月先预付部分材料款,发票等最后一批材料采购完在开具,请问我预付的款项可以用白条做账吗?借:预付账款,贷:银行存款。等发票开过来后在冲销“预付账款",这种白条税务局会认同吗?谢谢老师!
熊猫公主
于2016-10-17 14:39 发布 1040次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2016-10-17 14:46
老师说的拿到发票后之前做的”预付账款“付的白条抽出来吗?如果抽出来用什么顶替呢?
相关问题讨论

您好!在汇算清缴之前拿到发票就可以的。可以认同的。
2016-10-17 14:41:19

你好 对 这样处理是正确的 尾款也用预付或者银行
2022-03-12 11:05:33

你好,可以的,如果你是一般纳税人,有增值税缴款书的,可以抵扣增值税。
2022-11-18 14:31:44

您好,预付的材料款 ,如果没有预付账款科目。借:应付账款 贷:银行存款
2019-04-08 10:39:30

你好,学员,题目不完整的
2022-10-08 09:32:20
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2016-10-17 14:41
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