送心意

阎老师

职称中级会计师

2021-02-03 09:57

你好,按照总金额确认收入,支付的海运费冲减营业收入。
报关出口,借:应收账款,贷:主营业务收入。
支付运费,借:主营业务收入,贷:银行存款。

Lili 追问

2021-02-03 10:58

老师您好,借应收账款 贷主营业务收入 其他应付款-海运费 支付海运费 借其他应付款 贷银行存款,报关单海运费每次不是正好的,多或少如何写分录?以上是否正确?

阎老师 解答

2021-02-03 11:29

不用写其他应付款,就是报关出运确认收入,支付海运费的时候冲减收入,多了算你们赚的,少了算你们亏的,都从收入里体现,不一定正好。

Lili 追问

2021-02-03 16:23

老师那报关单一般不都是按FOB价确认收入吗?那按您的分录合理吗?这样多了少了我也不用调收入了是吗?老师您关于外贸做账的流程吗?

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你好,可以这么做的。
2021-01-04 20:06:17
你好同学,挂在鹰复印保费后面,再冲减的。
2021-02-01 18:40:03
对于货代垫付的运保费,如果货代开票时将海运费和运保费都开给了公司,导致多开的发票,需要进行如下的账务处理: 1.首先,需要检查发票的金额是否正确,并与货代进行沟通,确认多开部分的金额和原因。 2.如果确认是多开的部分,那么需要将多开的金额从货代的应收账款中扣除,并调整相应的会计科目。具体来说,需要将多开的金额从“应收账款”科目中冲减,并将多开的金额计入“营业外收入”或“其他业务收入”科目。 3.同时,还需要在账务处理中记录好相应的凭证和附件,以便日后审计和查账。
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