送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2016-10-16 11:20

百度上说是可以这样做的,之前买进的时候直接是记借方:管理费用,不是入固定资产,现在抵减这个费用,分录要怎样做呢?

王雁鸣老师 解答

2016-10-16 11:17

您好,不可以这样做。

王雁鸣老师 解答

2016-10-16 11:25

您好,有时候百度也不一定正确。分录:
付款时
借:管理费用-办公费用等
贷:银行存款
同时:
借:应交税费-增值税-减免税款
贷:营业外收入-减免税款

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相关问题讨论
你好 ; 你作借方负数去   管理费用 ;然后  你做 了负数后。 同时没有管理费用发生 那么就是负数了  
2021-10-19 10:27:28
你好,减免税做了上面的分录,是没有余额的。
2020-07-03 10:52:02
您好,不一样,因为财务软件利润表取数就不正确了。
2017-07-11 23:28:47
你好,也要结转到未交增值税
2021-01-09 13:43:41
你好 可以的 可以这么做的
2021-12-30 13:13:42
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