老师 我公司去年买了一部车金蝶软件上显示期初原 问
同学,你好 期初一般是年初金额 答
老师,我刚到一家学校工作,之前没有做过民非的账务 问
第一个需要交 第二个需要交个税,合并到工资 第三个借业务活动成本贷应付职工薪酬福利费 借应付职工薪酬福利费 贷银行存款 借银行存款 贷提供服务收入-食堂管理收入 应交税费应交增值税 答
请问用于集体福利的税额转出,月末怎么做结转 问
你好,借管理费用-福利费,贷应交税费-应交增值税-进项税额转出。 答
老师,暂估做的分录是借主营业务成本 贷其他应付款 问
你好,冲暂估涉及到损益类的科目,用以前年度损益调整 主营业务成本是损益类科目 借其他应付款贷以前年度损益调整。 实际你法人没有垫付,不是 如果贷方挂着余额也不对 所以需要充了它以前年度损益调整,月末再结转到利润分配未分配利润。 答
老师,请问工资漏计提了,怎么处理 问
你好,这个做补充计提了。 答

老师 当月开的发票作废了 作废后的发票如何处理? 作废发票会另外占用一张发票吗
答: 同学您好,作废发票单独装订保存就可以,不会占用一张发票,是原发票上标记作废字样
去年的发票已经被认证了,但是今年需要把发票作废,重开,该怎么办啊?
答: 你是开票方还是收票方?
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,您好,11月开出的发票给顾客,顾客搞丢了第三四联发票,现在说要退货,只退了第一联发票作废,第三第四联丢了,怎么处理为好
答: 你好同学,咱直接把这张发票给红冲掉就可以了,也没有别的太好的办法,不过目前税务局查的不太严格,没事儿的。

