送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-10-13 09:57

怎么做会计分录呢?

邹老师 解答

2016-10-13 09:53

你好,需要有购买菜款等的发票的

邹老师 解答

2016-10-13 10:13

借;原材料等科目    贷;库存现金
借;事业支出    贷;原材料

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相关问题讨论
你好,取得收入比如100万,借;应收账款等科目,贷;主营业务收入100万,应交税费——应交增值税 结转,借;主营业务收入100万,贷;本年利润 100万 收入发生计入贷方,结转计入借方,这样期末余额就是0了
2022-02-14 12:57:47
是的,没做结转,有的软件没法取数。意思是需要当月结账后才能取。
2022-02-22 09:30:02
借:银行存款 贷:上级补助收入 借:单位管理费用 贷:银行存款
2022-04-12 18:05:38
借:银行存款 贷:上级补助收入 借:单位管理费用 贷:银行存款
2022-04-12 18:01:34
借,其他应付款 贷银行存款 你之前财务会计作了其他应付款,那么你现在支付的时候直接冲减其他应付款就可以了。
2022-04-12 17:53:05
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