- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-10-13 09:57
怎么做会计分录呢?
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你好,取得收入比如100万,借;应收账款等科目,贷;主营业务收入100万,应交税费——应交增值税
结转,借;主营业务收入100万,贷;本年利润 100万
收入发生计入贷方,结转计入借方,这样期末余额就是0了
2022-02-14 12:57:47
是的,没做结转,有的软件没法取数。意思是需要当月结账后才能取。
2022-02-22 09:30:02
借:银行存款
贷:上级补助收入
借:单位管理费用
贷:银行存款
2022-04-12 18:05:38
借:银行存款
贷:上级补助收入
借:单位管理费用
贷:银行存款
2022-04-12 18:01:34
借,其他应付款
贷银行存款
你之前财务会计作了其他应付款,那么你现在支付的时候直接冲减其他应付款就可以了。
2022-04-12 17:53:05
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邹老师 解答
2016-10-13 09:53
邹老师 解答
2016-10-13 10:13