采购回来的原材料是暂估入账的,暂估了20块钱,但是对方只收我们10块钱,开了10块钱的发票,这个原材料上月已经经过几个步骤结转入成本了。怎么处理这10块钱的差额
1515601416
于2021-01-21 14:08 发布 689次浏览
- 送心意
QQ老师
职称: 中级会计师
2021-01-21 14:10
你好!不跨年的话 借:主营业务成本 -10 贷:应付账款 -10就可以了
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虚假暂估才风险大,真实业务暂估是允许的,很正常的
2024-11-05 10:48:09

您好,这个的话是等到收到发票的时候再冲红回来
2024-08-22 17:09:16

借费用类科目贷应付账款。
2023-12-28 10:28:40

您好!你买来做什么用的
2023-10-30 14:43:57

您好,暂估和冲销暂估不需要附件 正式付款的时候需要发票就行。
2022-12-28 08:50:07
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