老师:12月我开了销售发票,然后1月取消了,我12月是不是正常做销售发票的凭证,然后1月再冲减回来?我们小规模,是不是12月开:借:应收账款,贷:主营业务收入 应交税费,1月取消后:借:应收账款红字,贷:主营业务收入红字,应交税费红字
丁零
于2021-01-20 16:27 发布 567次浏览
- 送心意
丽丽老师
职称: 中级会计师,初级会计师,税务师
2021-01-20 16:28
您好,您的账务处理是正确的
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你好 发生销售退回直接 做原来分录的负数分录就可以 科目相同 金额负数
2018-12-17 16:26:18

你好,分录可以这么做的
如果软件做账,最后一个借主营业务收入-未开票改贷主营业务收入-未开票负数
2020-05-31 20:50:41

收入记一个总的合计。收入记一个总的合计数
。收入记一个总的合计数就行。
2022-09-05 10:16:37

可以的,可以这样账务处理的
2022-05-19 15:43:20

你好 借:应收账款,贷:收入,应交税费_应交增值税_
2022-03-15 14:08:11
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丁零 追问
2021-01-20 17:23
丽丽老师 解答
2021-01-20 17:25