老师好,我想问个问题,我公司供应商给我们优惠,让我们开红字信息表给他们,然后他们给我们开红字发票,我想问下,这个分录我要怎么写,是不是我要冲掉材料价格跟税费,税费也是直接没有了,不能进成本的吧,优惠也就是说这个价格我们单位是不用给这个钱的

青青
于2021-01-20 10:59 发布 813次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
您好,这个是不能撤回的
2023-11-08 02:32:09
你好,是说跟凭证如何黏贴,是问是否分开发票联和抵扣联吗啊?
2019-04-11 16:27:00
您好,一般情况下,按退货或者退回服务处理就行了。
2019-03-12 21:00:50
是,做了红字发票,开票额度已经恢复, 可以了
2025-10-10 17:15:33
你好同学,可以隔月冲回
2022-07-13 22:53:00
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