a某单位用b单位的资质与c签订绿化工作,,b给a:250000元,,后期c给b单位253810.04 可能因为工期没结束,,,单位会计记得分录是: 借:预收账款250000 贷:银行存款 250000 请问收到c给的钱怎么办

谨慎的月亮
于2021-01-20 09:22 发布 724次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,中级会计师,专家顾问
2021-01-20 10:16
C,这边不用做处理,你这个挂靠的处理,就相当于是B单位找a单位拿了工程,然后有B单位再拿给这个C单位做,相当于事业单位,就是从B单位承包这个工程,所以说这个时候谁不用做处理。
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你好,可以的,可以这样处理的,
2019-07-08 17:25:58
借 银行存款
贷 预收账款
2017-03-29 13:12:36
你好,你开发票没有入账的吗?之前开发票。
2023-05-30 09:57:55
你好,没错,是这么做的。
2023-02-16 17:01:46
那开票,你就是借预收账款贷相关的固定资产清理,同时贷应交税费。
2022-04-18 11:37:45
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