我想问下A公司是总包有个1000万的合同,最多可以分包给我(B公司)30%,我们签订300万的合同,那么B公司在300万合同盈利的情况下要正常缴纳企业所得税,那么对应A公司来说他们签订的1000万中分包给了我300万,他们缴纳所得税的话是怎么缴纳的啊,是按照剩下的70%的盈利缴纳?
彼岸
于2021-01-18 09:41 发布 621次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2021-01-18 10:12
同学你好
你是说异地预缴还是本地缴纳
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双软认定证书是2014年12月26日发放,2015年1月份领取。
2014年度账面是亏损,在2015年度实地核查招待费纳税调增补缴纳企业所得税一万四千多。
公司2015年度开始有盈利。
政策是经认定证书后,自获利年度起计算优惠期。
这个是从14年度还是15年度开始计算优惠期???
2017-03-08 14:50:15

符合小微企业
2019-03-05 13:17:46

是的,本月那里亏损,本年哪里累计盈利利润。如果是年末12月31日也是第四季度亏损,本年那里累计盈利,请问年末结转分录
2020-11-06 09:49:07

您好,需要缴纳企业所得税,这个数额不好说,汇算清缴还有调整
2019-01-22 11:06:02

您好!是的。是需要缴纳企业所得税的
2019-03-20 09:39:25
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彼岸 追问
2021-01-18 10:14
朴老师 解答
2021-01-18 10:22