请问老师,19年汇算清缴有81451.86元企业所得税留抵,现在2020年12月企业利润1000万需要计提所得税!公司是高企税率15%,需要交150万的所得税,减去之前留抵的81451.86元,实际交1418548.14元,请问这个会计分录怎么写?
柚子????
于2021-01-17 12:38 发布 402次浏览
- 送心意
刘丽老师
职称: 中级会计师
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你好!需要计提一下的
2020-06-24 13:29:21

您好,是需要的,借以前年度损益调整或利润分配--未分配利润贷应交税费--应交所得税,借应交税费--应交所得税贷银行存款,假如用以前年度损益调整的话,还需要结转,借利润分配--未分配利润贷以前年度损益调整
2020-05-31 20:17:28

借:所得税费用
贷:应交税费——应交企业所得税
2018-06-04 11:29:21

计提税款时借:以前年度损益调整贷:应交税费-应交企业所得税
同时调整未分配利润
借:利润分配-未分配利润
贷:以前年度损益调整。
补交税款时
借:应交税费-应交企业所得税
贷:银行存款
2020-04-11 10:08:50

你好
计提,借;以前年度损益调整 ,贷;应交税费-企业所得税
缴纳,借;应交税费-企业所得税 ,贷;银行存款
2019-06-03 20:22:18
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