老师:甲方是置业公司,乙方是建筑公司,我们是建筑公司内部施工单位,要做内部施工帐。本月乙方收到甲方工程款50万,工程款50万实际是要转给我单位的,但乙方转付工程款前帮忙我单位支付了水泥款10万,水泥厂收到10万货款后,退回了我单位之前垫付的2万元,请问我单位收工程款怎么做账?乙方帮忙支付水泥款怎么做账?水泥厂返还了我单位之前垫付的货款怎么做账?

影动风行
于2021-01-15 11:28 发布 1243次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,中级会计师,专家顾问
2021-01-15 12:39
你收到甲方的工程款50万,这个作为你的预收账款,或者是工程结算收入处理。那乙方之前帮你支付这个水利款的时候,你是放到其他应付款。那么现在这个款项帮你支付的时候,你就冲减其他应付款。借,其他应付款
贷,应收帐款
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要红冲才能减少收入,不然打折收款只能做销售费用了
2025-08-09 15:56:56
借工程施工 贷银行存款
2022-01-09 17:53:07
一、账务处理(单位:万元,一般计税举例)
开票确认收入
借:应收账款 - 业主 157
贷:主营业务收入 144.04
贷:应交税费 - 应交增值税销项税额 12.96
以房抵债 138 万,差额 19 万按损失或待收款处理
借:其他应收款 - A 138
借:营业外支出 / 坏账准备 19
贷:应收账款 - 业主 157
与 A 结算(扣管理费、税费后)
借:工程施工 / 应付账款 - A
贷:其他应收款 - A 138
贷:银行存款(差额)
二、税费
你公司:按 157 万缴增值税(9%/3%)、城建税及附加、企业所得税;按合同缴印花税。
业主:按 138 万缴增值税(9%/5%)、土地增值税、印花税。
A:缴契税(3%-5%)、印花税。
2026-01-23 12:17:27
你是被挂靠人实际你的也没给别人施工,如果收款的话最终应该是实际施工人收款
但是按照要求你们收款在支付给挂靠方
你们单位需要根据你开的发票来交税,有成本的话可以用进项来抵扣,没有的话,那就全额缴纳承担的这一部分税款。你可以问实际施工人要求支付借应收账款,贷主营业务收入应交税费,应交增值税,当时你们怎么约定的交税?
2025-08-06 15:12:04
你好,其实按税法肯定是不可以的。
2024-09-26 15:07:12
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