我现在账上业务招待费是112912.14 但我销售3797247.77 我按税法只能扣掉3797247.77*0.6=18986.23 那我是不是要调增112912.14-18986.23=93925.9,,,我想请问一下老师, 我能不能在12月做账的时候把业务招待费红冲掉一点呢。 不然到时候汇算调增太多了。
☆文★东☆
于2021-01-13 14:57 发布 565次浏览
- 送心意
路老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2021-01-13 15:19
您好,业务招待费的扣除比例是按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰
汇算的时候调增多少不影响,可以不用红冲。
相关问题讨论

可以的
2017-12-28 13:49:53

业务费在账务处理中计入到管理费用-业务招待费和销售费用-业务招待费明细的均要按发生额的60%,不超过当年营业收入的千分之五扣除。
2020-02-19 21:25:15

你好,税前扣除比例吗?发生额的60%,营业收入的千分之五。
2022-03-21 10:02:50

您好
可以做业务招待费
2021-06-18 13:08:34

你好,企业一般有自己的报销制度和金额权限等
2020-06-02 18:55:09
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
☆文★东☆ 追问
2021-01-13 15:23
路老师 解答
2021-01-13 15:26
☆文★东☆ 追问
2021-01-13 15:37
☆文★东☆ 追问
2021-01-13 15:37
路老师 解答
2021-01-13 15:39
☆文★东☆ 追问
2021-01-13 16:18
路老师 解答
2021-01-13 16:20