报废的固定资产怎么做会计分录,还有10元的净值。 问
解固定资产清理10 累计折旧90 贷固定资产100 借营业外支出 贷固定资产清理10 答
公司名义购买一辆汽车,1号定金付了2万现金,25号付 问
你好,老师的分录如下 付定金 借:预付账款 贷:银行存款 购车 借:固定资产 贷:银行存款 8.8+尾款 预付账款 老板贷款给公司,等于公司欠老板的钱。 借:银行存款 贷:其他应付款 答
2026年1-11月份开票400万,还是属于小规模纳税人,12 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师6月份有笔款项客户不要了,借,预收100贷,营业外 问
把营业外收入改为主营业务收入 答
老师,你好!注销的时候,账上有进项税怎么处理? 问
同学,你好 不处理的 答

建筑行业,本月开票金额13万,请问这个表怎么填?
答: 这个表格是差额征税的 按照含税金额填报发生额和扣除额
建筑行业,发工资时没有计提,在项目地预缴的个税怎么做计提,项目地预缴个税时,是根据开票金额开预交的,个税按千分之后来预交的。请问这个预交的个税怎么做计提分录?
答: 你好 有的地方是按 2%预缴个税的。 你到时缴纳做 :借应交税费-应交个人所得税 贷银行存款
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
我想问一下,我们是建筑行业,我们收到甲方已确认的月进度产值需要做怎么样的分录? 后面甲方通知开票金额是月进度产值的80%,我们开票时要做怎么样的分录?月底收入成本要怎么确认呢?
答: 你好,收到甲方已确认的月进度产值需要做怎么样的分录。借应收账款,贷工程结算,







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