老师,A(建筑)公司和B(劳务)公司不同法人,但是是一个老板的,A公司一直转钱给B公司,用来开销支付款项,但B公司又没开票给A公司,现在应收账款都变成负数了,怎么处理呢。
Angiua
于2021-01-12 15:11 发布 565次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2021-01-12 15:31
你好 A支付款给B 是借款给B 吗 ? 还是什么情况
相关问题讨论

首先,应收账款3月底是要按照3月31日的汇率折算的
借:银行 4.1汇率 (银行买价)
汇兑损益
贷:银行存款外币(人民币中间价)
借:外币银行存款 收款日汇率
汇兑损益
贷:应收账款
2020-04-25 16:15:39

借其他应收款贷应收账款
2019-09-22 09:20:25

可以计入坏账损失的的
2019-07-11 14:05:39

您好
应收账款有暂估入账的么?
2019-11-28 15:57:17

如果这个应收账款金额不是很大,且你公司不是上市公司,完全可以这样处理。
2019-07-01 20:00:46
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
Angiua 追问
2021-01-12 15:49
meizi老师 解答
2021-01-12 15:51
Angiua 追问
2021-01-12 16:36