老师,请教个问题,上月公司开出的发票,对方不能用没认证已退回,本是在当月作废,但当月税盘出问题,拿去处理后因插过内网开票数据已上传,只能做红冲,这笔红冲的负数在这月申报期内需填报吗,账务上需做处理吗,分录怎么写,请指点
活泼的小天鹅
于2021-01-12 12:12 发布 452次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2021-01-12 12:17
这个按正确做分录,借应收 贷主营业务收入 应交增值税,按错误去申报填写就可以, 不是税率错误吧?
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同学您好,作废发票单独装订保存就可以,不会占用一张发票,是原发票上标记作废字样
2022-12-15 16:58:39

您好,退税时间通常在 1-3 个工作日左右
2025-01-21 11:27:13

你好,你作废发票,你需要跟说一声的,要不对方一旦举报你们恶意作废发票,税务局会要求查账的。
2024-01-24 09:13:41

恶意作废发票,要被投诉的
2023-08-01 17:20:57

您好, 您这个是什么情况
2023-06-19 09:14:12
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