我家接到上级拨款用于还乙单位陈欠的取暖费1000万元;当时认证完我借以前年度损益调整贷其他应付款。现在我借银行存款贷专项应付款。年底专项应付的贷方余额转入哪里?
梅梅
于2016-10-08 09:30 发布 883次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-10-08 09:33
那年底所得税汇算时是不是要缴纳所得税呀?转入实收资本行不?
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你好,转入营业外收入
2016-10-08 09:31:16

你想知道那个预计负债的数据是怎么计算来的对吗?
2021-09-04 17:55:55

知道是那个业务吗
2020-05-02 10:20:26

你好,当时做的分录是,借:销售费用,贷:其他应付款,金额做多了
今年这样调整
借;其他应付款,贷;以前年度损益调整——销售费用,金额就是之前多做的金额
2020-04-03 16:28:04

你好,同学。
不合理,你这里原则上调整之前年度的费用,而不是直接冲现在的
你调整分录应该是
借 应付职工薪酬
贷 以前年度损益调整
借 以前年度损益调整
贷 未分配利润
2020-01-15 17:58:08
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