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豆豆
于2021-01-10 09:57 发布 973次浏览
郭老师
职称: 初级会计师
2021-01-10 10:00
你好建议退回去重新开
豆豆 追问
2021-01-10 10:09
老师,现在决定退回去重开,那12月份对于这3张发票就不需要做账了吧?
郭老师 解答
2021-01-10 10:10
你好是的可以不用做的
2021-01-10 10:16
老师,假设这3张发票现在已认证,是不是12月份正常做分录,正常抵扣,然后1月份对方将其红冲,重新开具蓝字发票之后,我们将12月份的分录反方向冲回,再重新做一笔分录?
2021-01-10 10:17
你好是的是的是的
2021-01-10 10:43
老师, 对方将其红冲,再重开,那我们是要把红冲对应的发票联和抵扣联退还给对方吗?如需退还,那12月份的记账凭证里用这张发票的复印件作为附件吗?
2021-01-10 10:46
不需要还他需要给你一个负数发票。
2021-01-10 11:04
是我们这边先开具红字信息表吗?那什么样的情况下,需要还发票联和抵扣联给对方?
2021-01-10 11:09
你好是的,你们发票没有做账,没有抵扣的。
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郭老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师
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