你好老师,麻烦你能不能帮我看一下这个减免税申报表应该怎么填 写,我们10-12月共计开了4140407.88元的不含税的票,基中专票1584158.4元,普票2556249.48元,我们税控盘年费280元,我们是小规模纳税人,开票1%的税,减免税申报报我填的是2%的税4140407.88*2%=82808.16+税控盘年费280元共计83368.16这个数对不对,主表减免税也填的这个数,但是增值税申报时提示图片这个信息,怎么回事呀,你看我填的主表和减免税申报表对不对呀,谢谢
似水人生
于2021-01-08 17:38 发布 599次浏览



- 送心意
朱立老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2021-01-08 18:03
你好 主表 第三行 数字 应该是普票不含税金额 普票2556249.48元
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你好,不用的
2017-01-03 14:52:25

你好
按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。
按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。
这样填写,见图
2020-07-07 17:14:52

一、申报表填写
小规模纳税人将抵减金额填入《增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)》第11栏本期应纳税额减征额.当本期减征额小于或等于第10栏本期应纳税额时,按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第10栏本期应纳税额时,按本期第10栏填写,本期减征额不足抵减部分结转下期继续抵减.
2019-07-08 17:16:35

你好,你需要交增值税就可以抵扣的
2019-11-15 21:44:53

可以的
2018-04-10 11:08:48
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似水人生 追问
2021-01-08 18:49
朱立老师 解答
2021-01-08 22:12