送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-10-06 14:27

如果管理费中无招待费,也还不一定是调增,不太明白

庄 蕾 追问

2016-10-06 14:27

如果管理费中无招待费,也还不一定是调增,不太明白

邹老师 解答

2016-10-06 14:04

你好,不一定就是调整增加300

邹老师 解答

2016-10-06 14:31

你好,需要知道费用的项目是否需要调整,有调整也需要知道调整的金额是多少,不一定全额调整增加

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相关问题讨论
调增的费用会增加应纳税所得额,如果调整后的应纳税所得额是盈利,就要补缴所得税,不会有滞纳金的
2019-10-23 08:47:27
你好 财务费用 按你实际发生的扣除 这个没有占比的
2019-06-18 16:51:34
这个问题的答案是需要填纳税税调增项的。因为根据《中华人民共和国税收征收管理法》规定,当企业所得税凭证上的应付所得税的金额比实际已缴纳的金额多的,需要在汇算清缴时补充申报缴纳,同时填写税调增项,以示明缴纳的金额属于补差补缴。所以21年应在汇算清缴时,填写税调增项,补充申报缴纳此项19年被退回的金额。
2023-03-21 13:37:10
你好!只是调整税会差异,针对所得税的
2016-10-07 22:05:07
同学你好,这个有发票入账,可以税前扣除,不用调增。
2022-03-13 23:11:58
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