老师我们在12.31日做固定资产移交转让处置,我们做的是借,应收账款,贷固定资产清理,贷营业外收入,贷应交税费-未交增值税,请问我们交完税了,在2021年一月份开票了,账务怎么处理,纳税申报表怎么填写呢,我们是小规模
10447921@2019
于2021-01-07 21:48 发布 871次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
相关问题讨论

你好,同学
老师看了分录,如果不用交税,转到营业外收入是没问题的
2024-04-28 13:34:56

可以自己新增一个,增值税减免
2015-10-08 10:33:30

你好,按这个分录 处理 借:应收账款,贷:主营业务收入,应收税费—应交增值税 借:应交税费—应交增值税,贷:营业外收入
2019-02-13 16:12:04

你好,没错的,就是这么做账的
2024-12-26 11:16:54

你好! 借:银行存款 贷:营业收入 应交税费-应交增值税
借:应交税费-应交增值税-减免税额 贷:营业外收入
2017-12-06 17:06:20
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