送心意

小林老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2021-01-06 19:02

您好,在附表一,是的,直接填入

vivian 追问

2021-01-06 19:08

开票时候在把这里按照原来数字填写成负数是吗?整个过程需要到税局去吗

vivian 追问

2021-01-06 19:21

未开票收入纳入收入来计算招待费等其他需要比对的项目吗

小林老师 解答

2021-01-06 19:55

您好,是填负数,不需要去税务局。

小林老师 解答

2021-01-06 19:55

您好,是的,您的理解非常正确

上传图片  
相关问题讨论
是的
2017-05-16 15:25:34
不是的,应纳增值税=销项税额-进项税额 您是一般纳税人还是小规模纳税人?
2018-02-09 08:26:50
你好!消费税一样要缴纳的。
2018-05-14 16:44:22
不对,月末进项税大于销项税时要结转,填增值税纳税申报表后,留抵额是要按照规定手动填入增值税纳税申报表内容。
2023-03-27 10:18:59
同学你好,进项大于销项,是按销项的金额,比如销项100,进项120 借,应交税费一应增一销项100 贷,应交税费一应增一进项100 没有抵完的20留在进项税额明细中,在下期的销项税额的中抵扣;
2022-01-03 17:02:26
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...