送心意

龙枫老师

职称注册会计师,国际税收协会会员

2021-01-06 14:42

你好,计提 的时候 借方计入管理费用——福利费核算,贷方计入应付职工薪酬——工资核算

可否安好 追问

2021-01-06 14:42

申报个税的时候也当成工资申报吗

龙枫老师 解答

2021-01-06 14:44

你好,需要当成工资薪金的

可否安好 追问

2021-01-06 14:44

那我在汇算清缴的时候这部分也可以算入工资总额吗

可否安好 追问

2021-01-06 14:45

福利费的扣除基数要从工资总额中扣除吗

龙枫老师 解答

2021-01-06 14:46

你好,也是需要的同学

可否安好 追问

2021-01-06 14:47

我在网上查了,既然福利费的计算基数不包含这部分福利费,但是这部分属于工资,我觉得很矛盾

可否安好 追问

2021-01-06 14:51

老师老师老师??????????

龙枫老师 解答

2021-01-06 14:54

您好,因为这个已经作为福利费用,需要从工资总额扣除的

可否安好 追问

2021-01-06 15:01

哦哦……等于工资总额里面包含福利费了,不能把自身拉进去算

龙枫老师 解答

2021-01-06 15:03

对的,是如此的同学

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相关问题讨论
您好,是的,这样处理是正确的。
2021-11-11 18:28:54
还有销售费用的福利费
2022-04-13 22:05:27
先计提: 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 再支付 借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款等
2019-02-14 16:26:25
你好,是这样处理 借;管理费用—福利费 , 贷;应付职工薪酬-福利费 借;应付职工薪酬-福利费 , 贷;银行存款等科目
2019-07-25 10:35:22
您好!先做借:管理费用,贷:应付职工薪酬,然后再做,借应付职工薪酬 贷:现金。
2016-07-15 10:58:45
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