老师,你好,我9月份有些费用的专用发票,当月也认证了,但是做账的时候,分录全做成费用了,没写进项税额,现在怎么处理?是在12月做调整分录,还是反结帐到九月做正确的分录?
雪梨
于2021-01-06 14:04 发布 684次浏览
- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
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你好,对的,是这么做的。
2021-06-09 16:35:24

这个已经属于企业放弃抵扣的权利,直接视同普通发票入账。
2020-05-24 15:51:11

不处理,你做借转出未交增值税 销项税额 贷进项税额 结转这个就可以,
2020-03-19 16:06:42

你好,按照票面金额的9%抵扣的
2020-02-16 13:50:07

你好!这个看你需要了,现在勾选,申报前都可以勾选的了。
2019-06-20 16:12:39
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