你好老师!咨询下原材料在收到发票之前未付款都是暂估材料入账,如果到次月或者跨月才收到发票,之前暂估原材料价格估高了,当月领用,后面怎么做账呢 ?
娟子
于2021-01-05 15:37 发布 936次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2021-01-05 16:00
你好 你收到发票红冲暂估分录。 然后按发票 实际来重新做入库。 领用的分录做调整。 如果有高估的了成本 红冲多做的成本分录即可
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你好,先把暂估的冲回,然后根据发票入账
2017-02-06 11:52:58

同学您好,暂估,一般为:借:原材料,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:原材料红字,贷:应付账款红字,
你好,
据发票记
借:原材料,
应交税费-应交增值税(进项)
贷:应付账款
2022-09-23 09:35:38

你好 你收到发票红冲暂估分录。 然后按发票 实际来重新做入库。 领用的分录做调整。 如果有高估的了成本 红冲多做的成本分录即可
2021-01-05 16:00:00

你好, 对 直接原分录红冲,再按发票入账
2020-06-02 09:30:06

你这个暂估那个原材料发票回来么,你那个冲掉按发票重新做 你这个之前做领料和产品入库么,这个对应使用之前金额有问题么,没有不需要冲掉
2019-11-07 14:09:51
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