送心意

meizi老师

职称中级会计师

2021-01-05 13:14

你好   你当时缴纳的分录  冲计提分录 和缴纳分录处理即可  

Dylan1030 追问

2021-01-05 13:19

您看看我这么做对吗?借,银行存款。贷应付社保缴纳。

meizi老师 解答

2021-01-05 13:21

你好   借银行存款贷应付职工薪酬-社保。  你当时单位部分肯定计提了的。 你要冲计提:借管理费用-社保负数贷应付职工薪酬-社保负数  

Dylan1030 追问

2021-01-05 13:28

收到医保局退费   借,银行存款,贷应付职工薪酬。
冲计提  借工资福利红字,贷应付职工薪酬红字。

meizi老师 解答

2021-01-05 13:28

你好 是的。 就是这样来处理 。是社保的明细哦。 不是工资福利 你原来社保做的工资福利吗  

Dylan1030 追问

2021-01-05 13:29

是的。老师

meizi老师 解答

2021-01-05 13:32

 那就这样来做账 。  你记得以后社保单独做社保明细。 不是计入福利明细哈  

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相关问题讨论
你好   你当时缴纳的分录  冲计提分录 和缴纳分录处理即可  
2021-01-05 13:14:50
你好 借:管理费用-医疗保险 -221.22 贷:银行存款 -221.22
2019-03-31 16:23:21
您好 请问社保费计提了么
2020-03-25 07:58:03
这个可以冲减费用的
2020-04-08 10:48:43
你好,缴纳的分录是怎么做的?
2021-08-05 12:03:25
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