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Dylan1030
于2021-01-05 13:13 发布 4045次浏览
meizi老师
职称: 中级会计师
2021-01-05 13:14
你好 你当时缴纳的分录 冲计提分录 和缴纳分录处理即可
Dylan1030 追问
2021-01-05 13:19
您看看我这么做对吗?借,银行存款。贷应付社保缴纳。
meizi老师 解答
2021-01-05 13:21
你好 借银行存款贷应付职工薪酬-社保。 你当时单位部分肯定计提了的。 你要冲计提:借管理费用-社保负数贷应付职工薪酬-社保负数
2021-01-05 13:28
收到医保局退费 借,银行存款,贷应付职工薪酬。冲计提 借工资福利红字,贷应付职工薪酬红字。
你好 是的。 就是这样来处理 。是社保的明细哦。 不是工资福利 你原来社保做的工资福利吗
2021-01-05 13:29
是的。老师
2021-01-05 13:32
那就这样来做账 。 你记得以后社保单独做社保明细。 不是计入福利明细哈
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meizi老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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Dylan1030 追问
2021-01-05 13:19
meizi老师 解答
2021-01-05 13:21
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2021-01-05 13:28
meizi老师 解答
2021-01-05 13:28
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2021-01-05 13:29
meizi老师 解答
2021-01-05 13:32