您好老师,消防维保单位购买零配件更换维修设备,给 问
开现代服务维保费,税率6%,可以 答
专项附加扣除怎么操作? 问
您好,可以自已在手机APP上面操作,也可以由公司填写 答
这个图上的内容对嘛??????????????? 问
你好这个总结是正确的 答
你好,麻烦帮忙看一下这个是选择 A 吗 问
同学您好!选择正确2000×200/500×0.5=400件 答
题目20180930固定资产账面价值为4296,我理解应该 问
您好! 固定资产转为持有待售时,从划为待售之日起,停止计提折旧,但是要进行减值测试,发生减值的需要计提减值准备,然后再结转为持有待售资产 如果是划分为持有待售后发生的减值,可以对持有待售计提减值 希望同学区分一下这两者的区别 答
如果企业没有设置应收账款,不是理论上说应该在预收账款的借方吗?可是为什么实际应用的时候,有些企业设置到预付账款里去了?这样也可以吗?
答: 你好,实际工作中也可以用预付账款,这个科目的,其实最好是两个科目都设置
我公司是一家汽车销售店,保险公司来为客户修车,我们给保险公司开票,我们的试驾车需要入保险,保险公司给我们开票,双向业务,以前一直用预付账款走账,有必要再设置应收账款或预收账款吗?还是一直用一个预付账款?
答: 你好,做好是做应收预收这样可以业务做划分
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
据所知,课本上说的是应收账款应该根据应收账款和预收账款借方余额的合计数填制 应付帐款根据应付帐款和预付账款贷方余额的合计数填制 但是练习中怎么都没有按照这样的方式填制呢?应收账款还有应付帐款都是直接按照期末余额填制的 这是为什么呢
答: 应收账款还有应付帐款都是直接按照期末余额填制也是可以的,应收账款应该根据应收账款和预收账款借方余额的合计数填制 应付帐款根据应付帐款和预付账款贷方余额的合计数填制 是为了不在资产负责表里面出现负数
YoungLee 追问
2021-01-05 11:47
韦老师 解答
2021-01-05 11:56
YoungLee 追问
2021-01-05 15:20
韦老师 解答
2021-01-05 15:28
YoungLee 追问
2021-01-05 15:36
韦老师 解答
2021-01-05 15:47
YoungLee 追问
2021-01-05 16:02
韦老师 解答
2021-01-05 16:19
YoungLee 追问
2021-01-05 16:24
YoungLee 追问
2021-01-05 16:25
韦老师 解答
2021-01-05 16:26
YoungLee 追问
2021-01-05 16:35
韦老师 解答
2021-01-05 16:47